问题已解决
老师好,,3月份付款费用一笔,4月份开票,4月份才拿到发票,3月份做账时可以直接把4月份的发票放在3月份的账中做账吗?如果不可以的话3月分录怎么做?4月的又怎么做分录呢?



3月份正常寄费用,然后4月份回来发票贴到3月凭证后面就行。
2024 04/08 16:11

东东枪 

2024 04/09 10:32
就是说3月3日支付的费用,4月8日开的发票可以直接放在3月的凭证里面?是这个意思吗

玲老师 

2024 04/09 10:34
这个意思对的可以这样处理。