问题已解决

老师,为什么购买办公桌椅,要借:库存商品,不做固定资产呢 电脑算固定资产,办公桌椅不算是吗

84784970| 提问时间:04/10 09:35
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,购买办公桌椅,这个是办公用,还是今后对外销售? 我看你写的是库存商品 
04/10 09:35
84784970
04/10 09:37
办公用的 老师
邹老师
04/10 09:38
你好,那就是计入管理费用,而不是计入库存商品的
84784970
04/10 09:40
上课老师讲的是库存商品
84784970
04/10 09:41
购买电脑800元计入固定资产,购买办公桌椅20万计库存商品 会计学堂的老师,肖晓老师
邹老师
04/10 09:46
你好,这里说明办公桌是货物(今后会对外销售的),而不是一般的办公用品
84784970
04/10 10:01
好的 固定资产也是自己用的是吗 自己用的金额大的计入固定资产,金额小的计入管理费用?
邹老师
04/10 10:02
你好,是的,是这样的
84784970
04/10 10:12
增值税认证前,借:应交税费-应交增值税(待认证进项税额),贷方写什么科目?
邹老师
04/10 10:13
你好,贷方是  应付账款,银行存款  这样的科目 
84784970
04/10 10:21
认证前: 借:应交税费-待认证进项税额1000 贷:应付账款1000 下个月认证600: 借:应交税费-进项税额600 贷:应交税费-待认证进项税额600 还有400没有认证: 借:应交税费-待认证进项400 贷:应付账款400 这样做? 贷方一直挂着应付账款?
邹老师
04/10 10:22
你好,是的,是这样的
84784970
04/10 10:25
应付账款在贷方由1000变成了1400,这样对吗
邹老师
04/10 10:27
你好,是的,是这样的
84784970
04/10 10:30
后面怎么消除应付账款
邹老师
04/10 10:30
你好,支付了这个款项,就可以消除了 
84784970
04/10 10:37
支付的时候是 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 没有应付账款啊
邹老师
04/10 10:52
你好,支付的时候,应当这样做分录才是啊 借:应付账款,贷:银行存款 
84784970
04/10 11:13
我知道了:完整的是这样的: 购买库存商品认证前: 借:库存商品 应交税费-待认证进项 贷:应付账款 认证后: 借:应交税费-进项税额 贷:应交税费-待认证进项税额 借:库存商品 应交税费-进项 贷应付账款 借:应付账款 贷:银行存款 这个是有进项,但是不全部认证的情况下做的分录是吧,像我们公司都是当月发票当月全部认证的,就不需要做这样的分录了是吧
邹老师
04/10 11:14
你好,认证的时候,不需要再做应付账款贷方了。 当月发票当月全部认证,分录是 借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 后面支付货款就可以了 
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