问题已解决
请问建筑业预提成本和劳务费时,分录怎么做。收到发票和实际支出时又得怎么做分录
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,稍等,我马上给你写
04/10 11:53
郭老师
04/10 11:57
借工程施工
贷应付账款暂估
借主营业务成本贷工程施工
发票到了之后,借应付账款暂估,贷工程施工,
借工程施工,借主营业务成本负数
然后再做发票的,借工程施工,贷银行存款,
借主营业务成本,贷工程施工。
请问建筑业预提成本和劳务费时,分录怎么做。收到发票和实际支出时又得怎么做分录
赶快点击登录
获取专属推荐内容