问题已解决

老师 你好 ,我想问下 我去年预付了房租 19万 分录是 借:预付账款 贷: 银行存款 隔年我每月已经做摊销是做账:借:管理费用 贷 预付账款, 那么我现在收到开具的专用发票 我改怎么做账呢

65532553| 提问时间:04/10 11:54
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微微老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,税务师
您好,借:进项税 贷:管理费用 冲销管理费用进项税额部分即可
04/10 11:56
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