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老师 你好 ,我想问下 我去年预付了房租 19万 分录是 借:预付账款 贷: 银行存款 隔年我每月已经做摊销是做账:借:管理费用 贷 预付账款, 那么我现在收到开具的专用发票 我改怎么做账呢

65532553| 提问时间:04/10 11:56
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,现在收到开具的专用发票 借:长期待摊费用,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:预付账款 然后把之前摊销的分录冲销,按取得的发票计算按月摊销
04/10 11:58
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