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四、销售应税服务 (一)纳税人发生应税行为并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。怎样理解这句话呢,比如我提供服务,但是提前收取3年款项,该怎样申报增值税呢?

呃呃呃呃呃呃| 提问时间:04/11 19:51
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高辉老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
你好,需要在开发票的申报期申报增值税,收入可以3年按月分摊确认
04/11 19:57
呃呃呃呃呃呃
04/11 21:10
未开具发票,可以按照季度分期申报增值税吗?
高辉老师
04/11 21:17
未开票发票,可以按季度申报的时候确认无票收入,然后申报按季度申报增值税
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