问题已解决

我当月支付了三个月的费用,发票已开回,金额合并一张发票开出,想分摊到3个月里,现在没有待摊费用了,要怎么处理做分录呢

even963| 提问时间:04/13 09:07
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
你好,计入预付账款科目,然后摊销
04/13 09:08
even963
04/13 09:10
我发票已经回来了,要怎么做分录?
even963
04/13 09:10
钱也付了的
家权老师
04/13 09:12
类似这样 预付房租 借:预付账款-房租 贷:银行存款 按月摊销 借:管理费用-房租     贷:预付账款-房租
even963
04/13 09:13
那这样的话,我的发票放哪?
家权老师
04/13 09:14
放在第一笔分录后边就是
even963
04/13 09:32
如果我没有付款呢,我有点乱了,理不清
even963
04/13 09:33
发票收回来了,没付款,发票费用是三个月的,要用个过渡科目才行吧
家权老师
04/13 09:46
没付款就先提 按月摊销 借:管理费用-房租     贷:预付账款-房租 支付房租 借:其他应收款-房东 贷:银行存款 收到发票 借:预付账款-房租      应交税费-增值税-进项 贷:其他应收款-房东
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      免费资料

      下载APP快速提问

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~