问题已解决
我当月支付了三个月的费用,发票已开回,金额合并一张发票开出,想分摊到3个月里,现在没有待摊费用了,要怎么处理做分录呢
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速问速答你好,计入预付账款科目,然后摊销
04/13 09:08
even963
04/13 09:10
我发票已经回来了,要怎么做分录?
even963
04/13 09:10
钱也付了的
家权老师
04/13 09:12
类似这样
预付房租
借:预付账款-房租
贷:银行存款
按月摊销
借:管理费用-房租
贷:预付账款-房租
even963
04/13 09:13
那这样的话,我的发票放哪?
家权老师
04/13 09:14
放在第一笔分录后边就是
even963
04/13 09:32
如果我没有付款呢,我有点乱了,理不清
even963
04/13 09:33
发票收回来了,没付款,发票费用是三个月的,要用个过渡科目才行吧
家权老师
04/13 09:46
没付款就先提
按月摊销
借:管理费用-房租
贷:预付账款-房租
支付房租
借:其他应收款-房东
贷:银行存款
收到发票
借:预付账款-房租
应交税费-增值税-进项
贷:其他应收款-房东