问题已解决
求老师解答业务九
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速问速答你好,借:管理费用-维修费120
贷:库存现金120
04/13 13:53
m813840366
04/13 14:07
业务九老师谢谢
小小霞老师
04/13 14:18
我理解错了,那我晚点写给你,我出门办事了
m813840366
04/13 15:16
老师你办完事了吗
小小霞老师
04/13 19:50
刚处理好,马上写好发给你
小小霞老师
04/13 19:58
以下是基于您提供的经济业务的会计分录:
结转损益类收入收益账户的余额
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借:主营业务收入 - 甲产品 250,000
主营业务收入 - 乙产品 150,000
其他业务收入 10,000
投资收益 12,000
营业外收入 8,000
贷:本年利润 430,000
结转损益类费用支出账户的余额
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借:本年利润 336,000
贷:主营业务成本 - 甲产品 130,000
主营业务成本 - 乙产品 110,000
销售费用 8,000
税金及附加 8,500
管理费用 34,500
财务费用 2,000
其他业务成本 7,000
营业外支出 6,000
计算并结转所得税费用
首先计算利润总额:
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利润总额 = 430,000 - 336,000 = 94,000元
接着计算所得税费用:
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所得税费用 = 94,000 * 25% = 23,500元
然后记录所得税费用会计分录:
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借:所得税费用 23,500
贷:应交税金-应交所得税 23,500
最后,将所得税费用结转到本年利润:
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借:本年利润 23,500
贷:所得税费用 23,500
结转实现的净利润
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净利润 = 94,000 - 23,500 = 70,500元
借:本年利润 70,500
贷:利润分配-未分配利润 70,500
提取法定盈余公积和任意盈余公积
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法定盈余公积 = 70,500 * 10% = 7,050元
任意盈余公积 = 70,500 * 5% = 3,525元
借:利润分配-提取法定盈余公积 7,050
利润分配-提取任意盈余公积 3,525
贷:盈余公积-法定盈余公积 7,050
盈余公积-任意盈余公积 3,525
向投资者分配利润
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借:利润分配-应付利润 40,000
贷:应付利润 40,000
以银行存款上交增值税、城建税和教育费附加
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借:应交税金-应交增值税 22,100
应交税金-应交城建税 1,547
应交税金-应交教育费附加 663
贷:银行存款 24,310