问题已解决

就是我之前不是那个年终奖嘛,本来是应该是承担在就职工身上嘛,但是公司帮他出了嘛,就没有加个税嘛,然后我当时计提个税的时候,我就计提到了应付职工薪酬,然后导致现在就是应付职工的薪酬,借方就有那笔交个税的钱,这个怎么弄呢?

84785023| 提问时间:2024 04/13 20:46
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高辉老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
你好,需要倒算出应付职工薪酬,就是平常说的税后工资
2024 04/13 20:49
84785023
2024 04/14 15:19
那老师,我当时计提这个管理费用的时候,我计提少了,那我这就是弄在现在这个月,那我应该怎样去做呀
高辉老师
2024 04/14 16:36
把差额在后面的月份补提就可以的
高辉老师
2024 04/14 16:37
和计提费用的分录一样 借:管理费用 贷 应付职工薪酬 差额
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