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老师,应发工资4500,扣100的迟到扣款,这个怎么登分录呀?

84784970| 提问时间:04/15 14:48
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;  借应付职工薪酬-工资4500 贷银行存款4400; 营业外收入100
04/15 14:48
84784970
04/15 14:58
我计提的是借管理费用4500贷应付职工薪酬4500,发放工资,借应付职工薪酬4500,借管理费用-100,贷银行存款4400
meizi老师
04/15 15:00
你好;不是冲管理费用哈;看我写的分录做账 
84784970
04/15 15:08
老师 我不用管这个提示吧 直接申报可以吗 那些表没有数据发生
meizi老师
04/15 15:09
你好; 是的; 直接申报即可  ;你这些明细都没发生; 就直接报 
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