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印花税申报提示增值税进项销项合计数偏离值超过500。这个情况一般是什么问题

84785043| 提问时间:04/16 14:50
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
意思是你申报的印花税的计税基础,跟增值税进项销项合计数金额相差太大
04/16 14:52
84785043
04/16 16:23
印花税计税=不含税销售收入*税率,跟进项有什么关系呢
家权老师
04/16 16:24
他是买卖合同印花税,不只是销售合同哈
84785043
04/16 16:38
意思是:这里的计税依据是(销项%2b进项)*0.3‰
家权老师
04/16 16:40
是当月购入的存货(不管是否取得发票,暂估的也算)加当月销售货物的收入(未开票的也算)
84785043
04/16 16:57
两个金额分行填报吗?还是两者相加合计金额做一笔填报
家权老师
04/16 17:00
两者相加合计金额做一笔填报就是
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