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下业务: 1、12月1日,采购A设备一台,取得增值税专用发票,注明金额23万元,支付运费,取得增值税普通发票,注明增值税税额0.3万元

84784972| 提问时间:04/18 20:06
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高辉老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
你好,是需要做分录么 取得普通发票的公司是小规模么
04/18 20:07
84784972
04/18 20:08
完成增值税的应纳税额
84784972
04/18 20:09
这是图片 公司为一般纳税人
高辉老师
04/18 20:12
运费普票不能抵扣 进项23*13%万元
84784972
04/18 20:14
这需要写会计分录嘛 还是直接计算 上一题和下一题有关联嘛
84784972
04/18 20:18
增值税一般计税法应按税额的计算 瑞德酒业有限责任公司为增值税一般纳税人,2023年12月发生如下业务: 1、12月1日,采购A设备一台,取得增值税专用发票,注明金额23万元,支付运费,取得增值税普通发票,注明增值税税额0.3万元。 2、12月1日,采购B设备一台,取得增值税专用发票,注明金额40万元,支付运费,取得增值税专用发票,注明增值税税额0.3万元。 3、12月2日,租赁C设备一台,取得增值税专用发票,注明金额10万元。 4、12月2日,采购原材料A一批,取得增值税专用发票,注明价款40万元。 5、12月2日,向国有粮库购买小麦一批,取得增值税专用发票,注明金额10万元。并支付运费,
高辉老师
04/18 20:19
不用分录,直接计算就可以,每个业务都是单独的判断增值税额
84784972
04/18 20:24
没有开具发票怎么计算 或者23你看看
84784972
04/18 20:29
22和21这样的怎么写
高辉老师
04/18 20:35
21是视同销售的,按照当月的产品销售单价确认销项
高辉老师
04/18 20:36
22发放用于员工福利,进项不抵扣
84784972
04/18 20:39
15呢 假设没有说单价呢
84784972
04/18 20:39
你可以把上面的问题一一为我解答一下嘛 还有这个 我思考了 写了一些 想看看答案
84784972
04/18 20:47
还有这一张
高辉老师
04/19 06:56
你好,到公司用电脑吧,手机不太方便
高辉老师
04/19 08:53
1.进项23*13% 2.进项40*13%+0.3 3.进项10*13% 4.进项40/1.13*13% 5.进项10*9%+0.8*9%
高辉老师
04/19 08:54
6.进项20/1.13*13% 7.发福利转出进项1.5*9%
高辉老师
04/19 09:19
15.销项100*13% 16.销项100*13% 17.销项120*13% 进项2*9% 18。进项60/1.13*13% 19.销项50*13% 进项3*9% 20.80*70%/1.13*13% 21.1000*(100/30000)*13% 22.600*(50/10000)*13%
高辉老师
04/19 09:32
24.销项1000*(50/10000)*13% 25.进项16*13%*50% 26.60*1.2*13% 27.进项10/1.06*6%+30/1.06*6% 28.进项5/1.06*0.06
84784972
04/19 09:59
/除于1.06 1.13是啥意思
高辉老师
04/19 11:57
是价税合计,先要折算成金额,然后用金额乘以税率
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