问题已解决

我23年9月做了一笔暂估款,暂估的是开回来的进项发票,然后现在,3月份,进项发票开回来了,是银行付款给别人,我要冲减暂估,这个分录要怎么做? 那我的银行存款是要放在这里吗 暂估和实际金额是一样的

84785041| 提问时间:04/22 09:42
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 原分录负数红冲暂估的 然后再按来的发票做账 暂估的和来的发票金额不一样吗 只要冲减暂估入库的然后再做篮子发票的入库分录就可以的 不需要冲减成本结转的
04/22 09:43
84785041
04/22 09:48
这个是冲减暂估没有错,然后现在这个是我按发票和流水来做账也没有错吧,那我摘要应该写什么呢
朴老师
04/22 09:52
你这样写摘要就可以
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