问题已解决
我23年9月做了一笔暂估款,暂估的是开回来的进项发票,然后现在,3月份,进项发票开回来了,是银行付款给别人,我要冲减暂估,这个分录要怎么做? 那我的银行存款是要放在这里吗 暂估和实际金额是一样的
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答同学你好
原分录负数红冲暂估的
然后再按来的发票做账
暂估的和来的发票金额不一样吗
只要冲减暂估入库的然后再做篮子发票的入库分录就可以的
不需要冲减成本结转的
04/22 09:43
84785041
04/22 09:48
这个是冲减暂估没有错,然后现在这个是我按发票和流水来做账也没有错吧,那我摘要应该写什么呢
朴老师
04/22 09:52
你这样写摘要就可以