问题已解决
请问下,4月份公司没有别的业务,但是有异地项目预缴了增值税,4月份并没有开票,那么5月申报4月增值税的时候,会不会有异常,显示多缴了税款,还需不需要做别的处理
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速问速答你好,不会的,在附表4填写本期发生额就可以的,你留着以后抵扣。
04/23 16:02
m6132_4266
04/24 09:13
就是说我填在附表4里面,然后哪一期有开票要交税的时候,就直接可以抵这个应交的增值税是吧
郭老师
04/24 09:14
是的,需要抵扣,你再填写实际抵扣金额,还有主表。