问题已解决

老师,我们开办期,不计算亏损年度,开办费有收入一次调整,所以不得把去年亏损金额也调增么?就是因为同时调,不然我就知道怎么调了

OK234567| 提问时间:04/24 15:00
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好单位如果是还在筹建期的,所有的管理费用、开办费都需要纳税调增,所有的都调。
04/24 15:00
OK234567
04/24 15:10
现在的问题是有张500的发票没要回来,这部分钱是不是应该在调增金额里减掉?比如营业利润是-9000,因为有个500的票没收到,那我A105000表30行的调增金额是9000-500=8500还是9000? 如果按8500填,营业利润-9000,A10000表纳税调整后所得为-500,如果按9000填表,那张发票的金额又没体现?所以现在不知该怎么填了?
郭老师
04/24 15:13
没有发票的,全部纳税调增。正常营业了之后,你再调节。但是,没有发票的这一部分永远调减不了。
OK234567
04/24 15:36
老师,你的意思是不管有无发票,按正常利润额调增是么?等营业之后再调?
郭老师
04/24 15:37
是的,对的,是这么做的。
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