问题已解决
老师,期末结转增值税有留抵这个分录怎么做 老师,就是进项多了,当期留抵,期末转出的进项税怎么处理
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速问速答你好!借销项税额 应交税费-应交增值税-留底税额 贷进项税额
04/28 19:09
84785043
04/28 19:11
之前的会计做的是借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-进项税额 借:应交税费-转出未交增值税 (红字)贷:应交税费-未交增值税(红字)这个分录是不是做错了 那前面这个分录是不是错了,要怎么调整
宋生老师
04/28 19:13
你好!是这样,这个税务和会计上没有明确说这类结转应该怎么做
所以,也没有标准的做法
像留底税额,一般就是在报表上留底就行,不用单独做分录