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2、房地产开发企业出租地下人房车位(20年) ,一性次收取租金240万,请教老师,应交增值税这部分的明细科目及分录,能给我写明细点嘛 ,老师,比如,我一性次收到240万,一次性开票,这里的增值税部分怎么写分录?,借:银行存款240万,贷:预收帐款240/1.09=220.18 贷:应交增值税-销项税额 19.82 ?还是这里的应交增值税应该是 应交增值税-预交增值税? 麻烦老师把分录明细给我写一下好吗,谢谢?

tang801216| 提问时间:04/29 09:44
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 1.收到租金时: 借:银行存款 2,400,000 贷:预收账款 2,201,830.99 (这是240万除以1.09得到的金额,代表不含税租金收入) 贷:应交税金-应交增值税-销项税额 198,169.01 (这是240万乘以9%得到的增值税额) 这里的“应交税金-应交增值税-销项税额”是增值税的明细科目,用于记录因销售或提供劳务而产生的增值税销项税额。 1.如果您需要预缴增值税(例如,根据当地税务局的规定或因为您的收入超过了某个阈值),那么您还需要记录预缴增值税的分录。假设您预缴了10万元的增值税: 借:应交税金-应交增值税-已交税金 100,000 贷:银行存款 100,000
04/29 09:46
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