问题已解决

老师,应付工程款发票已开但有扣款项,发票金额已记待摊费用,扣款部分做的是借应付账款贷营业外收入,这笔凭证做对了吗?那开始摊销的话这部分计入待摊费用的扣款怎么处理啊

m61986318| 提问时间:04/29 17:12
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好,我们是付款方,是吗 不扣的是什么钱?
04/29 17:13
m61986318
04/29 17:15
是验收不合格扣除一部分工程款
玲老师
04/29 17:22
扣款的就是 借应付账款贷营业外收入。
玲老师
04/29 17:22
待摊费用正常开销就行了。
m61986318
04/29 17:29
老师就是现在开始摊销,摊销的话是按照扣款后的金额摊销吗?那部分记在待摊费用的扣款部分还摊吗或者怎么处理呢
玲老师
04/29 17:31
摊销是按待摊费用这个金额摊销。不考虑扣除的。
m61986318
04/29 17:37
好的!谢谢老师
玲老师
04/29 17:46
不客气问题解决,请好评,谢谢。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~