问题已解决

问题如图所示

m506563066| 提问时间:04/30 10:46
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
业务1销项税额的计算 520000*13%+132444/(1+13%)*13%+452000/(1+13%)*13%+40000*13%=140036.92
04/30 10:49
暖暖老师
04/30 10:51
业务2可以抵扣进项合计是 180000*13%+72000*9%+10000*9%=30780
暖暖老师
04/30 10:51
当期应交增值税的计算 140036.92-30780-5100=104156.92
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      最新回答

      查看更多

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~