问题已解决
问题如图所示
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速问速答业务1销项税额的计算
520000*13%+132444/(1+13%)*13%+452000/(1+13%)*13%+40000*13%=140036.92
04/30 10:49
暖暖老师
04/30 10:51
业务2可以抵扣进项合计是
180000*13%+72000*9%+10000*9%=30780
暖暖老师
04/30 10:51
当期应交增值税的计算
140036.92-30780-5100=104156.92