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如果本应是其他收益,但做账做到了客户回款应收账款,跨年度了,那这种怎么调整呀

84784999| 提问时间:04/30 14:03
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王小龙老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
同学您好,您原来的分录是什么?借银行存款,贷:应收账款? 如果是这样 借:应收款款(原来的科目) 贷:以前年度损益调整
04/30 14:04
84784999
04/30 14:27
那如果是:借:应收账款(实际上其中包含了一部分是第三代手续费返还的税) 贷:应交税费-增值税-销项税,这个分录错了的话,跨年度调整应该是怎么调整嘞
王小龙老师
04/30 14:31
借:以前年度损益调整 贷:应收账款
84784999
04/30 14:46
这个调整的金额就是差额部分的金额对吧
王小龙老师
04/30 14:48
同学您好,就是那些本来应该在其他收益里的数,一般调整就是把当时真实的分录写出来,再跟当时写错的哪个分录作比较,对应着修改。
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