问题已解决
就是我收到了一张差额发票。我怎么做会计分录
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速问速答同学,你好
借:应收账款 212800
贷:主营业务收入210084.22
应交税费2715.78
05/05 16:36
84784996
05/05 16:40
这个是我收到的发票,我要付款的。对方给我开具的。
小菲老师
05/05 16:42
同学,你好
专票还是普通发票
借;管理费用-劳务费
贷:银行存款
84784996
05/05 16:46
我支出去了,是212800,我这些都做到成本就行吗?他那个扣除额我不用管是吗?
小菲老师
05/05 16:47
同学,你好
嗯嗯,是的