问题已解决

汇算清缴,业务招待费的支出计算是不是把损益类的招待费相加再乘以60%,再计算主营+其他业务收入的和再乘以0.5%?

67836052| 提问时间:05/06 16:47
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
对的是的,是这么做的。
05/06 16:48
67836052
05/06 16:51
老师,去年有前年的销售退回,去年的主营是负数,这怎么计算?
郭老师
05/06 16:52
你好,那你前年的时候汇算清缴怎么做的?包不包含这个负数?如果不包含的话,那就减去去年的销售额。
67836052
05/06 16:55
前年的计算里是包含的,当时觉得是正常销售,可去年质量不达标被全部退回了。现在我是不是不用考虑被退回的金额来计算招待费?
郭老师
05/06 16:55
你好,前面包含这个复数的话,去年就不要包含。
67836052
05/06 16:58
您的意思就是按正数计算
郭老师
05/06 16:59
对的对的,是这个意思的。
67836052
05/06 17:00
谢谢老师
郭老师
05/06 17:01
不用客气,工作愉快。
67836052
05/06 17:12
老师,做到这个步骤时,想要调整三表
郭老师
05/06 17:14
你好 纳税调整明细表里面修改就行
67836052
05/06 17:19
老师,请看图。这个业务招待费怎么写
67836052
05/06 17:20
这个红圈的数字改不过来了,实际数字应为5054.17元
郭老师
05/06 17:22
10500这个表格里面扣除项目的招待费,填写账载金额,然后税收金额它自动出来的,你保存一下主表。
67836052
05/06 17:25
45006元就是账载的金额,税收金额是自动出来,这不就是因去年有退回的业务导致负数
郭老师
05/06 17:27
那你的收入是不是做了主营业务收入负数的?那你会算青缴的时候又是怎么做的?那是不是应该纳税调减?
67836052
05/06 17:30
我是按销售的负数做账的,汇算清缴的招待费就按你的刚刚方法不用考虑负数去计算的。去年的主营业务收入总的就是负数
郭老师
05/06 17:30
你好,纳税调整明细表收入类里面纳税调增
67836052
05/06 17:35
资、利、现这三表已经保存了。现在想修改还能改得了吗?
郭老师
05/06 17:36
不要修改这些,纳税调整明细表里面修改你之前的财务报表,一个都不需要动。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~