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老师,您好!暂估入账的在建工程(已转为固定资产),现在收到其中一部分的发票,要怎么入账处理?

Jennifer| 提问时间:2024 05/07 14:53
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,这个的话,是暂估,其中收到了吗这个
2024 05/07 14:53
Jennifer
2024 05/07 14:55
比如暂估了100万,现在收到50万的发票,要如何入账处理
小锁老师
2024 05/07 14:57
那就是没事,也就是现在正常折旧,到年底,50万对应的折旧,调增,另外的不用
Jennifer
2024 05/07 16:02
那收的的50万的发票要怎么入账呢,不要调整分录吗?如果不调整分录,这个发票附在哪个凭证后面呢?
小锁老师
2024 05/07 16:03
这个发票,附在你当时暂估的那个后期转固定资产,那个分录就行
Jennifer
2024 05/07 16:08
那个账本已经装订啦,直接粘贴上去就行吗
小锁老师
2024 05/07 16:19
可以,这个是不影响的
Jennifer
2024 05/07 16:46
那该发票的进项税额怎么处理呀,是9个点的专票
小锁老师
2024 05/07 16:50
你是要现在抵扣吗还是
Jennifer
2024 05/07 17:17
是的 想在5月份抵扣
小锁老师
2024 05/07 17:19
那你就在本月,认证抵扣,这个
Jennifer
2024 05/07 17:23
需要做分录吗
小锁老师
2024 05/07 17:37
对,直接做进项税额抵扣进项就行
Jennifer
2024 05/07 17:47
借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 即可对吗?
小锁老师
2024 05/07 17:52
嗯对,是没错的这个的
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