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2023年10月份出口货物未退税,24年4月份转内销,23年11月份进项发票未认证,税务局要求更正23年10月份的增值税申报表,更正需要缴很多增值税,当期未认证的进项发票填哪个表格?

苹果派| 提问时间:05/07 16:51
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
没有认证的发票不需要填写。只有认证了进项才填写附表。
05/07 16:53
郭老师
05/07 16:53
只有认证了进项,才填写附表2的
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