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老师,招待费没有拿到发票的时候做账: 借:管理费用-招待费 贷:其他应付款 为什么贷的是其他应付款,是不是没有发票,就算支付了,也不能贷银行存款啊

84784970| 提问时间:05/08 11:30
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 这个没有拿到发票也没有付款 应该是暂估入账的哈 支付了 贷方就是银行存款
05/08 11:31
84784970
05/08 11:34
这是年末必须要作的分录吗
84784970
05/08 11:35
暂估招待费,否则汇算清缴的时候就不能调整?
bamboo老师
05/08 11:37
如果业务发生了 暂时没有取得发票 应该暂估入账 真实反应单位成本费用 利润金额
84784970
05/08 11:41
业务发生了,怎么会没有支付呢 这种情况很少的 一般就是报销,但是没有发票 报销肯定是先打钱
bamboo老师
05/08 11:52
这个看每个单位啊 有的单位年末或者月末都要暂估已经发生没有收到发票的业务
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