问题已解决
去年5月销售了一套软件,当时发票没到,暂估入账结转成本了,今年1月份发票才到今年应该怎么入账呢



暂估的金额,和发票的金额一致吗?如果开的是普票一致,直接付在上一年的记账凭证后面
2024 05/09 11:18
哈哈 

2024 05/09 11:20
开的是专票,金额一致的,

夏春燕老师 

2024 05/09 11:21
你们是一般纳税人吧?
哈哈 

2024 05/09 11:27
是的,一般
哈哈 

2024 05/09 11:27
是的,一般

夏春燕老师 

2024 05/09 11:30
如果是一般,之前暂估的时候没有确认进项,现在先把暂估的红冲再按发票上的金额重新录入账