问题已解决
新签订的合同已经开完发票了本月,但是材料领用都是在下个月,那我本月应该如何结转成本呢我知道应该估成本,如何暂估 分录怎么做 朴老师不要接
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速问速答同学,你好
借:库存商品
贷:应付账款 -暂估
05/11 10:28
84784993
05/11 10:44
我们没有库存商品这个科目 那我就直接借原材料?
小菲老师
05/11 10:44
同学,你好
恩恩,可以的
84784993
05/11 10:50
我这个月的结转材料,产品入库都已经做完了,我再暂估成本的话,要从头再改吗?
小菲老师
05/11 10:50
同学,你好
恩恩,是的
84784993
05/11 10:51
成本计算表也弄完了,原材料一入库,是不要都改呀,还是有别的办法
84784993
05/11 10:52
就是做到最后一步,要结转成本了,发现这个项目没有成本,无法结转
小菲老师
05/11 10:52
同学,你好
都要改的
84784993
05/11 10:53
怎么改呀 一直无法结转
小菲老师
05/11 10:55
同学,你好
你要成本结转的分录都删除,把暂估分录做进去