问题已解决

新签订的合同已经开完发票了本月,但是材料领用都是在下个月,那我本月应该如何结转成本呢我知道应该估成本,如何暂估 分录怎么做 朴老师不要接

84784993| 提问时间:05/11 10:27
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 借:库存商品 贷:应付账款 -暂估
05/11 10:28
84784993
05/11 10:44
我们没有库存商品这个科目 那我就直接借原材料?
小菲老师
05/11 10:44
同学,你好 恩恩,可以的
84784993
05/11 10:50
我这个月的结转材料,产品入库都已经做完了,我再暂估成本的话,要从头再改吗?
小菲老师
05/11 10:50
同学,你好 恩恩,是的
84784993
05/11 10:51
成本计算表也弄完了,原材料一入库,是不要都改呀,还是有别的办法
84784993
05/11 10:52
就是做到最后一步,要结转成本了,发现这个项目没有成本,无法结转
小菲老师
05/11 10:52
同学,你好 都要改的
84784993
05/11 10:53
怎么改呀 一直无法结转
小菲老师
05/11 10:55
同学,你好 你要成本结转的分录都删除,把暂估分录做进去
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~