问题已解决
之前,A公司付了首付款3万未开票(借:银行3贷:应付账款3万)。现在尾款全部付完,一起开了一张合计的发票,应该怎么做分录?



你好,你们之前收款,应当计入应收账款或者预收账款,怎么之前还计入了应付账款呢?
2024 05/11 13:35

m52541966 

2024 05/11 13:40
老师,收款当成付了?这得怎么改啊

邹老师 

2024 05/11 13:41
你好,先做这个调整
借:应付账款,贷:应收账款
一起开了一张合计的发票
借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税
现在尾款全部付完
借:银行存款 ,贷:应收账款

m52541966 

2024 05/11 13:41
上个月的业务,得怎么改成正确的啊

邹老师 

2024 05/11 13:41
请仔细看我回复的内容

m52541966 

2024 05/11 13:42
借:应付账款,贷:应收账款 ,这个就是弄错的改正分录吗

邹老师 

2024 05/11 13:42
你好,这个就是对之前错误分录的调整分录

m52541966 

2024 05/11 13:43
明白了,谢谢老师

邹老师 

2024 05/11 13:43
不客气,祝你学习愉快,工作顺利

m52541966 

2024 05/11 13:44
那凭证还需要改动吗

邹老师 

2024 05/11 13:45
你好,需要改动的地方,已经告知如何改动了啊

m52541966 

2024 05/11 13:45
就是上个月的记账凭证和回单等已经装订了,是不是就不需要管了

邹老师 

2024 05/11 13:46
你好,是的,是不需要管了的

m52541966 

2024 05/11 13:47
好的谢谢老师

邹老师 

2024 05/11 13:47
不客气,祝你学习愉快,工作顺利