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之前,A公司付了首付款3万未开票(借:银行3贷:应付账款3万)。现在尾款全部付完,一起开了一张合计的发票,应该怎么做分录?

m52541966| 提问时间:05/11 13:34
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,你们之前收款,应当计入应收账款或者预收账款,怎么之前还计入了应付账款呢? 
05/11 13:35
m52541966
05/11 13:40
老师,收款当成付了?这得怎么改啊
邹老师
05/11 13:41
你好,先做这个调整 借:应付账款,贷:应收账款 一起开了一张合计的发票 借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税 现在尾款全部付完 借:银行存款 ,贷:应收账款
m52541966
05/11 13:41
上个月的业务,得怎么改成正确的啊
邹老师
05/11 13:41
请仔细看我回复的内容 
m52541966
05/11 13:42
借:应付账款,贷:应收账款 ,这个就是弄错的改正分录吗
邹老师
05/11 13:42
你好,这个就是对之前错误分录的调整分录
m52541966
05/11 13:43
明白了,谢谢老师
邹老师
05/11 13:43
不客气,祝你学习愉快,工作顺利 
m52541966
05/11 13:44
那凭证还需要改动吗
邹老师
05/11 13:45
你好,需要改动的地方,已经告知如何改动了啊
m52541966
05/11 13:45
就是上个月的记账凭证和回单等已经装订了,是不是就不需要管了
邹老师
05/11 13:46
你好,是的,是不需要管了的 
m52541966
05/11 13:47
好的谢谢老师
邹老师
05/11 13:47
不客气,祝你学习愉快,工作顺利 
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