问题已解决

以前年度会计差错更正,需要调增补交所得税,在汇算清缴时填写所得税纳税调整表,填在哪行比较合适?谢谢您!

84784951| 提问时间:05/15 10:16
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
你好,需要先更正当年的报表,按更正后的报表做汇算,
05/15 10:19
84784951
05/15 11:14
更正当年的财务报表吗?
家权老师
05/15 11:16
是的,更正发生当年的财务报表
84784951
05/15 11:38
不能在本期汇算时调增计入纳税调整的其他栏吗
家权老师
05/15 11:42
不可以的,汇算是以正确的报表为基础。纳税调整是根据税法规定调整,不能代替调账
84784951
05/15 11:52
更正当年的财报,那么补交的所得税如何申报呢?
家权老师
05/15 11:54
直接按汇算结果交税就行了
84784951
05/15 12:09
汇算填列在哪里?
家权老师
05/15 12:53
补交的税就体现在最后的 九、本年应补(退)所得税额(31-32)
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