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请问因计提坏账准备引起的减值损失,在申报企业所得税时,如何填列

73887396| 提问时间:05/15 11:52
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
    减:资产减值损失 在a10000表填这栏
05/15 11:58
73887396
05/15 13:43
那需要再另外的纳税调整项目这里做相关的调整什么的嘛?
家权老师
05/15 13:52
    (三)资产损失(填写A105090) 需要在这里做纳税调整
73887396
05/15 13:53
请问需要在纳税调整项目明细表里,“特别纳税调整应税所得”这里填个相同的调增金额吗?因为这里的减值损失是没有实际发生的经济业务?
家权老师
05/15 13:54
不是“特别纳税调整应税所得”
73887396
05/15 13:54
90表是填哪一项啊?
家权老师
05/15 13:57
就是应收账款那个项目的
73887396
05/15 14:09
请问,是不是如果我的应收账款坏账准备期末账载金额,逾期1年的是100,逾期3年的是200,那我就在90表的应收及预付款项坏账损失的“资产损失直接计入本年损益金额”这项的1年、3年分别填100和300啊?
家权老师
05/15 14:12
把你今年计提的坏账合计填报
73887396
05/15 14:18
就我所有需要计提的坏账准备是300,如何我直接在应收及预付款项坏账损失的“资产损失直接计入本年损益金额”这项里,填个总数300就行是吗?
家权老师
05/15 14:22
是的,就是那样填报的
73887396
05/15 14:24
好的 谢谢老师!!!!
家权老师
05/15 14:26
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。
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