问题已解决

麻烦问一下老师,我们是去年21收到的发票,已付款,进项税已抵扣,现税务局讲这个发票是异常发票,要我们作进项税转出,成本转出,请问分录怎么做呢?

60857198| 提问时间:05/15 14:57
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,这个的话,借 以前年度损益调整  贷 应交税费 应交增值税 进项税额 转出
05/15 14:57
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