问题已解决

请问一下老师,这道题目怎么做?谢谢

m689723466| 提问时间:05/18 21:09
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薇老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
您好,正在解答中请稍等。
05/18 21:40
薇老师
05/18 21:42
你好, 借:应收账款 235 200  贷:主营业务收入200000 应交税金一应交增值税(销项税)32000 银行存款3200
m689723466
05/18 21:45
老师这是第三题的答案吗?
薇老师
05/18 21:46
按这个, 1.借:应收账款 235300 贷:主营业务收入200000 应交税金一应交增值税(销项税)32000 银行存款3300 2.借,应付账款235300 贷,银行存款235 300
薇老师
05/18 21:50
请稍等一下,还没写完
m689723466
05/18 21:52
好的,谢谢老师,那老师,第三问丙商店验收入库应该做什么分录呢?
薇老师
05/18 21:56
借:应收账款 291 650 贷:主营业务收入 250000元     应交税费-应交增值税(销项税额) 40000       其他应付款1650    
薇老师
05/18 21:58
借:库存商品 250000     应交税费-应交增值税(进项税额) 40000      其他应付款1650 贷:银行存款/应付账款 291 650
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