问题已解决

老师你好,如果我2023年的发票2024年汇算清缴前会收到,是不是在2023年要预提,是不是2023年做账,直接借管理费用贷银行存款,再把2024年发票附在2023年的凭证后面

84785026| 提问时间:05/19 13:11
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
可以的,三估和发票一样的,可以。
05/19 13:11
郭老师
05/19 13:11
可以的,暂估和发票一样的可以。
84785026
05/20 09:44
老师你好,我不太懂暂估怎么操作,你跟我说一下吧
郭老师
05/20 09:45
你好,这个你暂估的金额是多少?发票是多少?
84785026
05/20 09:53
是一般纳税人才有暂估吗,小规模有吗
郭老师
05/20 09:54
你好,不管一般纳税人小规模都可以暂估呀。
84785026
05/20 09:55
我现在也没有遇到,所以你就举个例子
郭老师
05/20 09:59
你好,购买的办公用品这个月发生了100,对方没有给你开发票,借管理费用,办公费 贷其他应付款暂估100。
郭老师
05/20 10:00
下个月收到了发票,红冲暂估在做发票的。
郭老师
05/20 10:00
假设去年你购买的办公用品是100,对方没有给你开发票,然后4月份给你开了发票也是100。那你只需要。
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