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小规模纳税人,之前买税盘和支付税盘服务费共计760元,付款时借方计入管理费用,又把这760的管理费用转到应交增值税—抵减额里面了,也就是余额表里一直显示抵减额借方760,3月份开专票,使用抵减额,我需要做一笔分录,借:应交税费—增值税,贷:应交税费—抵减额吗?

84784996| 提问时间:05/22 15:05
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
对,没错的,就是这么做的。
05/22 15:05
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