问题已解决
请问一个月有增值税报错了,想在之后月份进行账务更改,及增值税调整申报,怎么操作呢
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速问速答我要办税-税费申报及缴纳—申报更正-申报更正与作废
找到当月的增值税申报直接更正
05/26 11:03
账1
05/26 11:06
老师重新开具了发票,是在一月份申报,还是在开具发票当月申报呢
家权老师
05/26 11:07
那个是在重开的当月申报
账1
05/26 11:08
请问一月份申报的需要更正吗
家权老师
05/26 11:09
不需要的,重开发票跟1月申报无关
账1
05/26 11:11
老师我们公司买一赠一,我是根据出库单做的账,计算的增值税并申报,现在意识到不对,应该在发票上体现,在进行申报增值税,我这种是不需要更正1月份的表吗
家权老师
05/26 11:13
你要申报只能在1月按未开票收入申报,这个月补开票后在未开票金额体现为负数
账1
05/26 11:21
好的谢谢老师
家权老师
05/26 11:21
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。
账1
05/26 11:37
老师请问开票的时候是买一赠一,这个折扣是系统里面自动算出来的,还是自己计算填进去的呢
家权老师
05/26 11:38
开票时自己开折扣,不会自动体现
账1
05/26 11:40
就是要自己填进增值税的表里面对吗,填在哪里呢
家权老师
05/26 11:40
申报时只填折扣的销售收入
账1
05/26 11:46
因为买一赠一是开在一张票上,可能发票只体现主品的税额,想问下赠品,在申报增值税时,填在哪里呢
家权老师
05/26 11:53
都说了哈,只填折扣的销售收入,不需要单独体现赠品的
账1
05/27 09:06
老师请问折扣的金额是填写在哪里呢,系统不自动计算的话,是放在纳税检查调整的框架里面吗
家权老师
05/27 09:07
折扣的金额都体现为发票的价税合计里,不需要你填报的