问题已解决
公司收到220万元的资金,用作固定资产建造,我这边记账做: 借:银行存款 贷:应付款-专项应付 支付时: 计提项目合同总价 借:在建工程 贷:应付款-专项应付 支付时 借:应付款-专项应付 贷:银行存款 后期完工结转 借:固定资产 贷:在建工程 想请老师帮忙看一下是否处理完整呢
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速问速答你好,你这个收到是资本化还是费用化。?
05/27 15:14
84784993
05/27 15:20
资本化 我这样子做的话是不是应付款变重复了?
小林老师
05/27 15:20
你好,是的,那您的计提是不正确
84784993
05/27 15:20
后期的固定资产是归公司的
小林老师
05/27 15:21
是的,你的分录不正确
84784993
05/27 15:28
老师 该咱们 做才好
小林老师
05/27 15:30
借:银行存款
贷:递延收益
84784993
05/27 15:33
额。。是放到哪里去呢
小林老师
05/27 15:34
然后对应摊销,借递延收益贷营业外收入或其他收益
84784993
05/27 15:44
还是有些不明白呢,还请老师做一个整套流程看一下可以吗
小林老师
05/27 15:48
就是收到补贴,要结转损益科目