问题已解决

公司收到220万元的资金,用作固定资产建造,我这边记账做: 借:银行存款 贷:应付款-专项应付 支付时: 计提项目合同总价 借:在建工程 贷:应付款-专项应付 支付时 借:应付款-专项应付 贷:银行存款 后期完工结转 借:固定资产 贷:在建工程 想请老师帮忙看一下是否处理完整呢

84784993| 提问时间:05/27 15:13
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
你好,你这个收到是资本化还是费用化。?
05/27 15:14
84784993
05/27 15:20
资本化 我这样子做的话是不是应付款变重复了?
小林老师
05/27 15:20
你好,是的,那您的计提是不正确
84784993
05/27 15:20
后期的固定资产是归公司的
小林老师
05/27 15:21
是的,你的分录不正确
84784993
05/27 15:28
老师 该咱们 做才好
小林老师
05/27 15:30
借:银行存款 贷:递延收益
84784993
05/27 15:33
额。。是放到哪里去呢
小林老师
05/27 15:34
然后对应摊销,借递延收益贷营业外收入或其他收益
84784993
05/27 15:44
还是有些不明白呢,还请老师做一个整套流程看一下可以吗
小林老师
05/27 15:48
就是收到补贴,要结转损益科目
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~