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老师我想问一下我2023年做了一笔暂估成本,然后24年年初的时候收到发票了,应该怎么做账务处理呢

84784958| 提问时间:2024 05/27 15:39
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借,应付账款。贷,利润分配,未分配利润。借,利润分配,未分配利润待应付账款。
2024 05/27 15:40
84784958
2024 05/27 15:43
收到发票的时候就不如成本了吗???
郭老师
2024 05/27 15:44
你好,因为跨年了,用利润分配未分配利润来代替了。
84784958
2024 05/27 15:47
我1月份的时候把暂估冲掉了,等发票来了,直接做这个分录就可以了??
郭老师
2024 05/27 15:49
是的,对的,是这么做的。
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