问题已解决
我们第一个月都会收到货款中有开票收入,有无票收入后面几个月客户要求开票的,做销售成本结转怎么做,月底一次性做还是分开开票收入无票收入分开做,会计分录怎么写?
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速问速答您好!假如本月销售收入是50万税费是6.5万,里面有30万本月开了发票,20万本月没有开发票
收到货款确认收入时候需要分别确认开票收入和未开票收入
借:银行存款或者应收账款 56.5
贷:主营业务收入 30
摘要(未开票收入)主营业务收入 20
应交税费-应交增值税进项税 20
建议分开两个分录做,已开票和未开票的分开做,下次开票时候可以一一对应关系哈!
05/29 10:56
甜椒老师
05/29 10:57
假如对应的成本是30万
借:主营业务成本 30
贷:库存商品 30
娜娜
05/29 11:00
20万本月没有开票 要另外做成本吗
甜椒老师
05/29 11:01
您好!前面确认了未开票收入,成本也是要对应结转成本的哈!不然您的收入和成本不是一个匹配关系哈!