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贵公司当年增值税申报收入与(A100000表第1行【营业收入】+A100000表第11行【营业外收入】+A105000表第1行3列【收入类调增金额】+A105010表第23行1列【销售未完工产品的收入】))差异过大,请核实数据准确性,如果有误,请您及时更正。 老师请问这个要怎么更正

84784987| 提问时间:05/30 13:48
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
去查一下增值税的销售额和所得税的销售额什么原因差异的。
05/30 13:49
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