问题已解决

老师你好,23年的时候暂估了20万,暂估分录是借管理费用贷应付账款暂估,现在发票已经开回来了,应该怎么做账呀!

西瓜是甜的| 提问时间:05/31 15:41
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冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好,同学 冲销暂估 按照发票重新入账
05/31 15:41
西瓜是甜的
05/31 15:43
做在24年吗?
西瓜是甜的
05/31 15:45
做在24年不就影响的是我24年的利润吗?
冉老师
05/31 15:59
做在24年吗? 是的,同学
冉老师
05/31 15:59
冲销,重新确认,一正一负正好抵消,实际对本期没什么影响的
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