问题已解决
老师你好,23年的时候暂估了20万,暂估分录是借管理费用贷应付账款暂估,现在发票已经开回来了,应该怎么做账呀!
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速问速答你好,同学
冲销暂估
按照发票重新入账
05/31 15:41
西瓜是甜的
05/31 15:43
做在24年吗?
西瓜是甜的
05/31 15:45
做在24年不就影响的是我24年的利润吗?
冉老师
05/31 15:59
做在24年吗?
是的,同学
冉老师
05/31 15:59
冲销,重新确认,一正一负正好抵消,实际对本期没什么影响的