问题已解决

老师,请教您,公司取得一张专用发票不含税10万,税额1.3万,价税合计11.3万,已认证,在入账时发现实际只支付了10.3万,1万是对方给有优惠,是不是按优惠的后的金额10入账,进项税额1.3万就按发票上的来,不用调整,谢谢

xtgwwggg| 提问时间:2024 06/04 15:59
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,两种做法,一种是按照发票的抵扣增值税,差额放到营业外收入。
2024 06/04 16:00
郭老师
2024 06/04 16:00
还有一种做法就是按照你实际支付的来,多出的那一部分红冲进项和金额分摊。
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