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早上好老师,税控盘发票怎么做分录呀?

janet| 提问时间:06/06 09:10
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
借管理费用-办公费 贷,银行存款, 抵税  借应交税费-应交增值税 借:管理费用-办公费 负数
06/06 09:11
janet
06/06 09:14
老师,如果做到应交税费-应交增值税(减免税额)这个科目一直有余额怎么处理呀?
家权老师
06/06 09:17
直接就抵减了呀,为啥那么麻烦呢? 借应交税费-应交增值税(减免税额) 借:管理费用-办公费 负数 借应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税(减免税额)
janet
06/06 09:19
是的,感谢老师
janet
06/06 09:20
老师,第二个分录是不是贷:应交税费-应交增值税(减免税额)
家权老师
06/06 09:24
是的,是贷:应交税费-应交增值税(减免税额)
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