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(欢迎bamboo老师回答)进项税转出时一般哪情况做进项税转出?进项税转出时,申报报表时怎么处理?会计分录怎么写主要是金额哟,我自己算的金额好像不太准,附上专用发票。

娜娜| 提问时间:06/06 10:06
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 进项税额转出的情况有货物发生非正常损失;在产品、产成品发生非正常损失;纳税人购进的货物或应税劳务改变用途;纳税人适用一般计税方法兼营简易计税项目、免税项目;固定资产、无形资产发生应进项税额转出;取得不得抵扣进项税额的不动产等 填写增值税申报表附表二 进项税额转出对应栏次 借:管理费用-办公费 1483.98 借:应付职工薪酬-福利费 1756.19-1483.98+30.19=302.4 借:应交税费-应交增值税-进项税额 223.11 贷:银行存款 1979.3 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 223.11-192.92=30.19 借:管理费用-福利费 302.4 贷:应付职工薪酬-福利费 302.4
06/06 10:17
娜娜
06/06 14:31
应付职工薪酬-福利费 1756.19-1483.98+30.19=302.4 这笔会计科目 应该是管理费用-福利费吧
娜娜
06/06 14:34
为什么不直接是管理费用-福利费,还要先应付职工薪酬-福利费呢
娜娜
06/06 14:43
比如像这种一张发票的进项税转出,必须当月抵扣进项当月转出吗,能不能当月抵扣进项,次月或以后12月之前转出就可以了,这样可以让进项多停留几个月抵销项?
bamboo老师
06/06 14:50
因为职工福利费应该通过应付职工薪酬科目过度一下哈 一张发票的进项税转出能当月抵扣进项,次月或以后12月之前转出就可以了
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