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老师,我4月份开了张专票,5月1号红冲。但是5月份报增值税的时候那张专票抵扣了,现在6月份报5月份的增值税,我红冲的这张要怎么处理啊?

肉肉淏| 提问时间:06/14 15:36
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,这个的话,那你6月份申报的时候,这个做进项税转出
06/14 15:36
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