问题已解决
一般纳税人期间(6%)如果红冲了小规模期间的发票(1%) ,那这个增值税报表如何填写呢?
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您好,纳税人在小规模期间发生的销售行为,就是按照简易计税的方法,依照3%的征收率开具的发票并进行了纳税申报。无论什么时间发生的退货行为,都应该原业务原冲销,冲销简易计税的销售行为,就应该采用简易计税的方法开具红字发票并进行纳税申报,因此不属于异常。
《增值税纳税申报表附列资料(一)》填写完毕后,纳税人继续填报《增值税纳税申报表》主表,将开具的红字发票金额填写在主表的21栏:简易计税计算的应纳税额。
2024 06/17 20:31
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2024 06/17 21:52
销项发票 税率是不同的老师 现在是一般纳税人税率为6%,红冲的发票税率为1%
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廖君老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 06/17 21:55
您好,我知道税率不一样,
还有这个方法:转成了 一般纳税人 把你1%红冲的金额一起在6%栏次去减去来报 ,直接 用 比如6%开票是 不含税10万。 红冲1%是 2万不含税。 那么按8万来报 ; 有的地方系统就是这样来报的。 跟税务局确定下 地方系统允许报不;有的地方是 会让折算成6%税率金额去 减去来报的 ; 不行只能去大厅报了 。