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一般纳税人,购买员工福利产品10600元,收到增值税专用发票(税额600元)。账务上应如何处理,下面两个方案哪个是对的? 1.借:管理费用-福利费 10600,贷:银行存款 10600 2.借:管理费用-福利费 10000,应交税费-应交增值税(进项税额)600,贷:银行存款10600.然后再做进项税额转 出:借:应交税费-应交增值税(进项税额转出)600,贷:应交税费-应交增值税(进项税额)600

80306323| 提问时间:06/18 10:13
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venus老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你上面只打了一个分录,第二个没打上去
06/18 10:14
80306323
06/18 10:15
老师,应该如何写分录?
venus老师
06/18 10:27
借:管理费用-福利费 10000,应交税费-应交增值税(进项税额)600,贷:银行存款10600.然后再做进项税额转 出:借:应交税费-应交增值税(进项税额转出)600,贷:应交税费-应交增值税(进项税额)600
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