问题已解决
税务上面,我这边有进项有销项,进项是1万,销项的话是8000,那还有一个就是期末留底两还有2000 账面上面怎么给他做呢?比如说我账面上面有销项也是1万,也进项也是1万,销项是8000,嗯,那我怎么才能把它变成和他税务上面一样的期末留底是2000呢。
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速问速答您好,月末把进项和销项差额结转就对了
借:应交税费——未交增值税 2000 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)2000
2024 06/29 16:44