问题已解决

本月认证时发现已经做过账的发票对方冲红了,本月已经做账的税额要怎样账务处理?要进项税额转出吗?凭证分录怎样做?

m3759_8718| 提问时间:07/01 17:09
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应付账款 贷库存商品等 应交税费、应交增值税进项转出
07/01 17:09
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