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本来开出的增值税发票,税率是1%,这个表怎么填呢

84784998| 提问时间:2024 07/03 11:16
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王晓晓老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
你好,你们开的是专票还是普票,超了30万吗?
2024 07/03 11:17
84784998
2024 07/03 11:28
5月注册的是定额,才开一张1万多的,6月开一张1万多增值税专用发票 然后他这个月,这不是刚好记住了嘛,然后他又自动给我帮我申报成定额的,然后要进去更正了,因为我已经开专用发票,一定要交税嘛。那我工作了,要进去报那个小规模,小规模的申报表嘛,然后我没报过这种,我以前都是报那种一般纳税人的,所以我我这种第一次接触不懂的怎么。 那就是季度报,季度报就是普票跟增值税专用发票的金额,全部要报进去是全部要交税,然后我开出去是一点,那但是。我跟郑申报的话,他点进去是三点的,这种要怎么处理呀
王晓晓老师
2024 07/03 11:31
没事,主表显示是3点的,这个减免税表你就填专票不含税金额*2%的金额,这样主表就会有个减免金额体现了,你最好把主表截图给我看一下
84784998
2024 07/03 11:57
主表截图是这样的
王晓晓老师
2024 07/03 12:02
这些还是附表,要第一张表,我主要是想看你的普票金额要不要交税,填的对不对位置
84784998
2024 07/03 14:38
主表是这样的
王晓晓老师
2024 07/03 15:12
那就专票填1-2行,普票是19,然后附表1差额征税的才填,减免税那个填专票金额*2%
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