问题已解决

请郭老师回答下,其他老师暂不接,申报印花税,出现这个提示,这是指我填的多了还是少了呀?

Janrose| 提问时间:07/05 15:40
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
就是它提示你,你填写的印花税计税依据和你收到的发票,开出去的发票的金额不一致,有些是不需要缴纳印花税的,这里可以忽略不用管的。
07/05 15:40
Janrose
07/05 15:43
我把我填的数减掉7500,点提交还是会出现这个提示,那这是我填多了?
郭老师
07/05 15:44
你好,这种情况下 多了也有少了的,反正是你们两个的差额。
Janrose
07/05 15:47
哦,这之前是只报了销的,购进的没报的,需要补申报进去吗?
郭老师
07/05 15:48
你好对的是的需要的。
Janrose
07/05 16:01
购买设bei是不是不用交印花税的?
郭老师
07/05 16:02
需要的这个设备也属于动产
Janrose
07/05 16:06
2019年以前年度购进的(以前有可能没申报),发票是现在开进来要一起申报进去吗?
郭老师
07/05 16:06
可以的,可以这么做的。
Janrose
07/05 16:21
老师,之前问您的进项转出过,现在可以转回,在申报填附表二23b里是不能填负数的,应该在哪里填的?
郭老师
07/05 16:25
23B里面填写复数不是吗?自己填写不了找你数据。
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